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共 25 篇书籍
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价值评估-公司价值的衡量与管理
对于公司价值的衡量、管理和最大化,本书提供了诸多真知灼见,为管理界和投资界专业人士和学者提供了高级指导
“走出去”税收指引 (2024年版本)
官方基础指引。国家税务总局发布的“走出去”税收政策与服务指南,涵盖主要投资目的地税制介绍和基础税务提醒。
税基侵蚀与利润转移:解析与应对
早期解读。在BEPS最终报告发布前,对税基侵蚀与利润转移现象、危害及OECD初步应对方案的介绍性读物。
《OECD/G20税基侵蚀和利润转移(BEPS)项目2015年成果》(6册)
基础文献。BEPS十五项行动计划最终成果的官方中文译本,是理解和研究国际反避税新规则的核心与起点。
大数据新业态反避税实与风险管理
聚焦数字经济、平台经济等新业态下的反避税挑战,探讨如何运用大数据技术进行税收风险识别、监控,并提出企业应对税务数字化监管的合规策略。
跨境商品估价案例指引
针对跨境电子商务等贸易新形态,解析海关估价中的典型和疑难案例,如“运费与保险费”、“特许权使用费”、“关联交易”等,提供合规指引。
特别纳税调整实务指南
系统梳理中国特别纳税调整(含转让定价、成本分摊、受控外国企业、资本弱化、一般反避税)的全流程规定,结合案例解析调查调整、相互协商和预约定价安排等实务操作。
海关估价理论研究与实务解析
系统阐述WTO《海关估价协定》及中国海关估价的法律体系、估价方法、特许权使用费、转移定价关联交易等复杂问题的理论与实务。
《全球税务管理视角下的转让定价》
从跨国企业全球税务管理的战略高度,探讨转让定价政策的制定、执行、文档管理和风险防控,融入BEPS后时代的最新发展。
《跨境所得的国际税收筹划与管理:以中国现行税法体系为基础》
企业视角。从“走出去”和“引进来”企业角度,分析跨境股息、利息、劳务、股权转让等所得的税务筹划空间、合规管理与风险防控。
《非居民税收政策与反避税实务及案例分析》
综合实务。系统梳理非居民企业所得税、增值税、个人所得税等政策,并结反避税条款(如受益所有人、常设机构) 和典型案例进行分析。
《非居民个人所得税政策百问百答(2025年版)》
实用工具书。以问答形式,全面梳理非居民个人在取得工资薪金、劳务报酬、股息红利、股权转让等所得时的纳税义务、计算、申报及优惠政策。
《非居民企业税收管理案例集》
应对经济数字化税收挑战的技术理性和利益抉择
前沿研究。针对数字经济税收改革的核心方案——“支柱一”的“统一方法”,进行深度技术分析和国际利益博弈研判。
《税收协定应用手册》
政策工具书。通常为活页形式或定期更新,汇编现行有效的税收协定文本、议定书、谅解备忘录及主要条款速查表。
放眼看世界,举案说税法
数字经济全球税收治理与中国应对策略
探讨数字经济税收挑战、全球治理改革(支柱一、二)及中国策略。
《数字经济全球税收治理与中国应对策略》
宏观战略。探讨数字经济对传统税收规则的挑战、全球治理改革的进程(支柱一、支柱二),并提出中国的立场与应对策略。
《BEPS时代的国际税务架构:反滥用措施分析》
BEPS时代的国际税务架构:反滥用措施分析
《G20/OECD税基侵蚀和利润转移行动计划基础与实务》
系统性解读。对BEPS十五项行动计划逐项进行系统解读,分析其理论基础、规则变化及对跨国企业经营和税务机关管理的影响。
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